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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010387
Número:27120025
Valor Total do Empenho:R$ 90.246,02
Valor Total Liquidado:R$ 84.439,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27120025.025
Valor Total da Liquidação:R$ 1.974,94
Valor Total Liquidado:R$ 1.951,24
Pagamento de Restos a Pagar 30010387
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.974,94
Valor do IRRF: R$ 23,70
Valor Líquido Pago: R$ 1.951,24
Histórico: