Dados do Empenho:

Número:05100013

Valor Total do Empenho:R$ 301.960,00

Valor Total Liquidado:R$ 75.675,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05100013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 75.675,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.766,90

Pagamento de Restos a Pagar 13040030

Pago em: 13/04/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Valor Total: R$ 75.675,00

Valor do IRRF: R$ 908,10

Valor Líquido Pago: R$ 74.766,90


Histórico:

NF 474529 REF NOV/2022