- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12020090
Número:21060011
Valor Total do Empenho:R$ 95.365,00
Valor Total Liquidado:R$ 95.365,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21060011.007
Valor Total da Liquidação:R$ 10.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.522,20
Pagamento de Restos a Pagar 12020090
Pago em: 12/02/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)
Valor Total: R$ 10.650,00
Valor do IRRF: R$ 127,80
Valor Líquido Pago: R$ 10.522,20
Histórico: