Dados do Empenho:

Número:21060011

Valor Total do Empenho:R$ 95.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 95.365,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.054/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 597.936,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 647.729,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224042603

Valor Total do Contrato:R$ 320.505,00

Valor Empenhado:R$ 225.140,00

Saldo a empenhar:R$ 95.365,00

Liquidação: 21060011.007

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 940

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.650,00

Valor Líquido: R$ 10.522,20

Valor Pago da RP R$ 10.650,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 29/11/2024


Histórico:

liquidação da nota fiscal nº 940, conforme itens anexo a esta solicitação de liquidação
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31643COLETOR DESCARTÁVEL PARA PERFURO CORTANTE - LOCAL PARA DESCARTE DE AGULHAS, LÂMINAS E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS PERFURANTES E CORTANTES DESCARTÁVEIS; FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COR EXTERNA: AMARELA, COM DIZERES EM PRETO; - FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS EXIGIDAS PELO IPT; CAPACIDADE INTERNA: 13 LITROS. (UNIDADE)R$ 10,651.000,00R$ 10.650,00
Total BrutoR$ 10.650,00
Total LiquidoR$ 10.650,00
NÚMERO DA NOTA: 940

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.18.514.558/0001-50.55.001.000000940.1.00010939.3

Número do Protocolo: 223240071267630

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 10.650,001,20%R$ 127,80
Total das Retenções: R$ 127,80
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202009012/02/2025R$ 10.650,00