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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13020027
Número:01110247
Valor Total do Empenho:R$ 37.556,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.556,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110247.001
Valor Total da Liquidação:R$ 37.556,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.875,51
Pagamento de Restos a Pagar 13020027
Pago em: 13/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Valor Total: R$ 37.556,00
Valor do ISS: R$ 1.877,80
Valor do IRRF: R$ 1.802,69
Valor Líquido Pago: R$ 33.875,51
Histórico:
MÊS DE NOVEMBRO DE 2024