Dados do Empenho:

Número:01110247

Valor Total do Empenho:R$ 37.556,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.556,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110247.001

Valor Total da Liquidação:R$ 37.556,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.875,51

Pagamento de Restos a Pagar 13020027

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Valor Total: R$ 37.556,00

Valor do ISS: R$ 1.877,80

Valor do IRRF: R$ 1.802,69

Valor Líquido Pago: R$ 33.875,51


Histórico:

MÊS DE NOVEMBRO DE 2024