Dados do Empenho:

Número:01100201

Valor Total do Empenho:R$ 18.942,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.548,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100201.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.742,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.562,57

Pagamento de Restos a Pagar 13020034

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 3.742,20

Valor do IRRF: R$ 179,63

Valor Líquido Pago: R$ 3.562,57


Histórico:

DEZ/24