Dados do Empenho:

Número:01100031

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.671,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100031.020

Valor Total da Liquidação:R$ 2.224,98

Valor Total Liquidado:R$ 2.198,28

Pagamento de Restos a Pagar 13020038

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.224,98

Valor do IRRF: R$ 26,70

Valor Líquido Pago: R$ 2.198,28


Histórico:

AGO/24