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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13020038
Número:01100031
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.671,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100031.020
Valor Total da Liquidação:R$ 2.224,98
Valor Total Liquidado:R$ 2.198,28
Pagamento de Restos a Pagar 13020038
Pago em: 13/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.224,98
Valor do IRRF: R$ 26,70
Valor Líquido Pago: R$ 2.198,28
Histórico:
AGO/24