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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17020042
Número:13080008
Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13080008.002
Valor Total da Liquidação:R$ 23.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.119,20
Pagamento de Restos a Pagar 17020042
Pago em: 17/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 23.400,00
Valor do IRRF: R$ 280,80
Valor Líquido Pago: R$ 23.119,20
Histórico:
OUT - NF229136