- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20020308
Número:01100039
Valor Total do Empenho:R$ 44.010,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.010,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100039.003
Valor Total da Liquidação:R$ 11.993,91
Valor Total Liquidado:R$ 11.652,40
Pagamento de Restos a Pagar 20020308
Pago em: 20/02/2025Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 11.993,91
Valor Líquido Pago: R$ 11.652,40
Histórico: