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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24020025
Número:02090129
Valor Total do Empenho:R$ 156.856,00
Valor Total Liquidado:R$ 145.326,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.530,00
Número:02090129.005
Valor Total da Liquidação:R$ 31.990,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.913,22
Pagamento de Restos a Pagar 24020025
Pago em: 24/02/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total: R$ 31.990,00
Valor do IRRF: R$ 76,78
Valor Líquido Pago: R$ 31.913,22
Histórico:
Novembro/24