Dados do Empenho:

Número:02090129

Valor Total do Empenho:R$ 156.856,00

Valor Total Liquidado:R$ 145.326,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.530,00

Dados da Liquidação:

Número:02090129.005

Valor Total da Liquidação:R$ 31.990,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.913,22

Pagamento de Restos a Pagar 24020025

Pago em: 24/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 31.990,00

Valor do IRRF: R$ 76,78

Valor Líquido Pago: R$ 31.913,22


Histórico:

Novembro/24