- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26020037
Número:02090147
Valor Total do Empenho:R$ 112.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 112.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02090147.003
Valor Total da Liquidação:R$ 28.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.816,00
Pagamento de Restos a Pagar 26020037
Pago em: 26/02/2025Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total: R$ 28.000,00
Valor do ISS: R$ 840,00
Valor do IRRF: R$ 1.344,00
Valor Líquido Pago: R$ 25.816,00
Histórico:
NOTA FISCAL N° 1985 - DATA 29/11/2024