Dados do Empenho:

Número:02090147

Valor Total do Empenho:R$ 112.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02090147.003

Valor Total da Liquidação:R$ 28.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.816,00

Pagamento de Restos a Pagar 26020037

Pago em: 26/02/2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total: R$ 28.000,00

Valor do ISS: R$ 840,00

Valor do IRRF: R$ 1.344,00

Valor Líquido Pago: R$ 25.816,00


Histórico:

NOTA FISCAL N° 1985 - DATA 29/11/2024