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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10030065
Número:27120013
Valor Total do Empenho:R$ 22.057,70
Valor Total Liquidado:R$ 19.125,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.931,96
Número:27120013.009
Valor Total da Liquidação:R$ 1.102,22
Valor Total Liquidado:R$ 1.049,31
Pagamento de Restos a Pagar 10030065
Pago em: 10/03/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total: R$ 1.102,22
Valor Líquido Pago: R$ 1.049,31
Histórico:
Novembro/24