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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18030107
Número:02050164
Valor Total do Empenho:R$ 8.850,00
Valor Total Liquidado:R$ 690,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.350,00
Pagamento de Restos a Pagar 18030107
Pago em: 18/03/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - ME (05.751.612/0001-30)
Valor Total: R$ 690,00
Valor do ISS: R$ 34,50
Valor Líquido Pago: R$ 655,50
Histórico:
mês de Dezembro/2.024.