Dados do Empenho:

Número:02090196

Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02090196.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.753,60

Pagamento de Restos a Pagar 21030048

Pago em: 21/03/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 6.400,00

Valor do INSS: R$ 211,20

Valor do ISS: R$ 128,00

Valor do IRRF: R$ 307,20

Valor Líquido Pago: R$ 5.753,60


Histórico:

MÊS DE DEZEMBRO/2024