Dados do Empenho:

Número:24090020

Valor Total do Empenho:R$ 61.344,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.344,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24090020.003

Valor Total da Liquidação:R$ 26.818,83

Valor Total Liquidado:R$ 26.497,00

Pagamento de Restos a Pagar 21030081

Pago em: 21/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 26.818,83

Valor do IRRF: R$ 321,83

Valor Líquido Pago: R$ 26.497,00


Histórico:

DEZ/24