Dados do Empenho:

Número:01110266

Valor Total do Empenho:R$ 65.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.880,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110266.003

Valor Total da Liquidação:R$ 16.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.102,99

Pagamento de Restos a Pagar 31030059

Pago em: 31/03/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 16.470,00

Valor do INSS: R$ 543,51

Valor do ISS: R$ 823,50

Valor Líquido Pago: R$ 15.102,99


Histórico:

dez/2024