Dados do Empenho:

Número:03090009

Valor Total do Empenho:R$ 633.233,76

Valor Total Liquidado:R$ 633.233,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03090009.004

Valor Total da Liquidação:R$ 150.258,84

Valor Total Liquidado:R$ 140.792,53

Pagamento de Restos a Pagar 03040108

Pago em: 03/04/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 150.258,84

Valor do INSS: R$ 4.958,54

Valor do ISS: R$ 4.507,77

Valor Líquido Pago: R$ 140.792,53


Histórico:

R$ 452.128,10 (copiar)VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) PNO0F39 JOÃO OTÁVIO MEDEIROS ARAÚJO, PNY7G88 JOSÉ ARIMATÉIA DA COSTA LIMA, PNY7D78 FRANCISCO LÚCIO LAUREANO CANDIDO, PNY7B78 ANTONIO ELTON ARAUJO CARNEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 12/2024 NF 693.