- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09040015
Número:23120012
Valor Total do Empenho:R$ 565.347,74
Valor Total Liquidado:R$ 565.347,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23120012.002
Valor Total da Liquidação:R$ 289.957,33
Valor Total Liquidado:R$ 274.879,55
Pagamento de Restos a Pagar 09040015
Pago em: 09/04/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: JPG ENGENHARIA LTDA (18.747.463/0001-87)
Valor Total: R$ 289.957,33
Valor do ISS: R$ 11.598,29
Valor do IRRF: R$ 3.479,49
Valor Líquido Pago: R$ 274.879,55
Histórico:
Despesas de R.P. com recuperação estrutural do pontilhão em Maracanaú - CE, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 2º medição (07/02/2025 a 19/03/2025).