- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14040194
Número:15100011
Valor Total do Empenho:R$ 76.635,00
Valor Total Liquidado:R$ 76.635,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15100011.002
Valor Total da Liquidação:R$ 35.763,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.333,84
Pagamento de Restos a Pagar 14040194
Pago em: 14/04/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 35.763,00
Valor do IRRF: R$ 429,16
Valor Líquido Pago: R$ 35.333,84
Histórico: