Dados do Empenho:

Número:31100013

Valor Total do Empenho:R$ 7.667,24

Valor Total Liquidado:R$ 7.667,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:31100013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.667,24

Valor Total Liquidado:R$ 7.667,24

Pagamento de Restos a Pagar 27020057

Pago em: 27/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Credor: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (25.025.604/0001-13)

Valor Total: R$ 7.667,24

Valor do INSS: R$ 421,70

Valor do ISS: R$ 306,69

Valor do IRRF: R$ 368,03

Valor Líquido Pago: R$ 6.570,82


Histórico:

nf 841 ref dez/2022