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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14070054
Número:03060043
Valor Total do Empenho:R$ 569.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 569.100,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060043.001
Valor Total da Liquidação:R$ 569.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 562.270,80
Pagamento de Restos a Pagar 14070054
Pago em: 14/07/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Credor: INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (08.946.024/0001-40)
Valor Total: R$ 69.000,00
Valor do IRRF: R$ 6.829,20
Valor Líquido Pago: R$ 62.170,80
Histórico:
Despesas com aquisição de abrigo de ônibus, lote 04, de interessa da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.