Dados do Empenho:

Número:17020019

Valor Total do Empenho:R$ 3.630,00

Valor Total Liquidado:R$ 226,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.403,11

Dados da Liquidação:

Número:17020019.005

Valor Total da Liquidação:R$ 226,89

Valor Total Liquidado:R$ 216,00

Pagamento de Restos a Pagar 28020027

Pago em: 28/02/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Valor Total: R$ 226,89

Valor do IRRF: R$ 10,89

Valor Líquido Pago: R$ 216,00


Histórico:

nf 505 abril/2022