- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01030004
Número:18050013
Valor Total do Empenho:R$ 125.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 117.283,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.716,80
Número:18050013.002
Valor Total da Liquidação:R$ 42.438,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.655,60
Pagamento de Restos a Pagar 01030004
Pago em: 01/03/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais
Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total: R$ 42.438,00
Valor do ISS: R$ 1.273,14
Valor do IRRF: R$ 509,26
Valor Líquido Pago: R$ 40.655,60
Histórico:
NF 332 REF NOV/2022