Dados do Empenho:

Número:18050013

Valor Total do Empenho:R$ 125.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 117.283,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.716,80

Dados da Liquidação:

Número:18050013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 42.438,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.655,60

Pagamento de Restos a Pagar 01030004

Pago em: 01/03/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 42.438,00

Valor do ISS: R$ 1.273,14

Valor do IRRF: R$ 509,26

Valor Líquido Pago: R$ 40.655,60


Histórico:

NF 332 REF NOV/2022