- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06010037
Número:11020002
Valor Total do Empenho:R$ 556.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 479.316,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11020002.006
Valor Total da Liquidação:R$ 36.287,35
Valor Total Liquidado:R$ 35.851,90
Pagamento de Restos a Pagar 06010037
Pago em: 06/01/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 36.287,35
Valor do IRRF: R$ 435,45
Valor Líquido Pago: R$ 35.851,90
Histórico: