Dados do Empenho:

Número:02050044

Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35

Valor Total Liquidado:R$ 43.351,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111,86

Dados da Liquidação:

Número:02050044.017

Valor Total da Liquidação:R$ 3.399,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.304,17

Pagamento de Restos a Pagar 08010005

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 3.399,00

Valor do ISS: R$ 94,83

Valor Líquido Pago: R$ 3.304,17


Histórico:

referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda em realização de evento em Alusão a Semana do Bebê. Evento realizado em 07 de Outubro de 2025, no Auditório do Hospital Municipal - NF 2234 - OUT/25.