- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08010005
Número:02050044
Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35
Valor Total Liquidado:R$ 43.351,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111,86
Número:02050044.017
Valor Total da Liquidação:R$ 3.399,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.304,17
Pagamento de Restos a Pagar 08010005
Pago em: 08/01/2026Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 3.399,00
Valor do ISS: R$ 94,83
Valor Líquido Pago: R$ 3.304,17
Histórico:
referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda em realização de evento em Alusão a Semana do Bebê. Evento realizado em 07 de Outubro de 2025, no Auditório do Hospital Municipal - NF 2234 - OUT/25.