Dados do Empenho:

Número:02100013

Valor Total do Empenho:R$ 7.247,50

Valor Total Liquidado:R$ 7.247,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02100013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.029,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.972,68

Pagamento de Restos a Pagar 08010007

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 2.029,30

Valor do ISS: R$ 56,62

Valor Líquido Pago: R$ 1.972,68


Histórico:

referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda do Gabinete do Prefeito, na realização de cerimônia em alusão ao Dia do Servidor Público. Evento realizado em 30/10/25 no Palácio das Maracanãs. Conforme documentação em anexo. NF 2246, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.