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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08010007
Número:02100013
Valor Total do Empenho:R$ 7.247,50
Valor Total Liquidado:R$ 7.247,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02100013.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.029,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.972,68
Pagamento de Restos a Pagar 08010007
Pago em: 08/01/2026Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 2.029,30
Valor do ISS: R$ 56,62
Valor Líquido Pago: R$ 1.972,68
Histórico:
referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda do Gabinete do Prefeito, na realização de cerimônia em alusão ao Dia do Servidor Público. Evento realizado em 30/10/25 no Palácio das Maracanãs. Conforme documentação em anexo. NF 2246, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.