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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010044
Número:01091085
Valor Total do Empenho:R$ 41.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.850,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01091085.003
Valor Total da Liquidação:R$ 12.075,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.589,77
Pagamento de Restos a Pagar 09010044
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 12.075,00
Valor do INSS: R$ 664,13
Valor do ISS: R$ 241,50
Valor do IRRF: R$ 579,60
Valor Líquido Pago: R$ 10.589,77
Histórico: