Dados do Empenho:

Número:13100011

Valor Total do Empenho:R$ 650.802,33

Valor Total Liquidado:R$ 175.387,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13100011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.914,36

Valor Total Liquidado:R$ 8.807,39

Pagamento de Restos a Pagar 20010020

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 8.914,36

Valor do IRRF: R$ 106,97

Valor Líquido Pago: R$ 8.807,39


Histórico:

NF 8583 - OUT/25.