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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010020
Número:13100011
Valor Total do Empenho:R$ 650.802,33
Valor Total Liquidado:R$ 175.387,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13100011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.914,36
Valor Total Liquidado:R$ 8.807,39
Pagamento de Restos a Pagar 20010020
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)
Valor Total: R$ 8.914,36
Valor do IRRF: R$ 106,97
Valor Líquido Pago: R$ 8.807,39
Histórico:
NF 8583 - OUT/25.