Dados do Empenho:

Número:13100011

Valor Total do Empenho:R$ 650.802,33

Valor Total Liquidado:R$ 175.387,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.001/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 33.527.260,77

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 75.826.233,85

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024082001

Valor Total do Contrato:R$ 75.826.233,85

Valor Empenhado:R$ 5.089.892,47

Saldo a empenhar:R$ 70.736.341,38

Liquidação: 13100011.001

Liquidada em: 11/12/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 8583

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.914,36

Valor Líquido: R$ 8.807,39

Valor Pago da RP R$ 8.914,36

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025


Data de Solicitação 04/11/2025


Histórico:

Aquisição RR-2C para a Usina de Asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7267EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO DE CURA RÁPIDA – RR-2C (TONELADA)R$ 5.182,771,72R$ 8.914,36
Total BrutoR$ 8.914,36
Total LiquidoR$ 8.914,36
NÚMERO DA NOTA: 8583

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 21/10/2025

Número de Série: 3

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2510.02.351.006/0012-91.55.003.000008583.1.29374921.4

Número do Protocolo: 223250106540541

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 8.914,361,20%R$ 106,97
Total das Retenções: R$ 106,97
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001002020/01/2026R$ 8.914,36