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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010039
Número:02010319
Valor Total do Empenho:R$ 770.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 674.316,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010319.013
Valor Total da Liquidação:R$ 39.597,81
Valor Total Liquidado:R$ 39.597,81
Pagamento de Restos a Pagar 20010039
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 39.597,81
Valor Líquido Pago: R$ 39.597,81
Histórico:
DEZ/25.