Dados do Empenho:

Número:02010319

Valor Total do Empenho:R$ 770.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 674.316,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010319.013

Valor Total da Liquidação:R$ 39.597,81

Valor Total Liquidado:R$ 39.597,81

Pagamento de Restos a Pagar 20010039

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 39.597,81

Valor Líquido Pago: R$ 39.597,81


Histórico:

DEZ/25.