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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23010023
Número:27080026
Valor Total do Empenho:R$ 41.822,13
Valor Total Liquidado:R$ 41.822,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27080026.001
Valor Total da Liquidação:R$ 41.822,13
Valor Total Liquidado:R$ 41.320,26
Pagamento de Restos a Pagar 23010023
Pago em: 23/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Credor: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA. (24.574.383/0033-57)
Valor Total: R$ 41.822,13
Valor do IRRF: R$ 501,87
Valor Líquido Pago: R$ 41.320,26
Histórico: