Dados do Empenho:

Número:01090021

Valor Total do Empenho:R$ 107.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.560,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090021.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.447,46

Valor Total Liquidado:R$ 10.322,09

Pagamento de Restos a Pagar 29010041

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 10.447,46

Valor do IRRF: R$ 125,37

Valor Líquido Pago: R$ 10.322,09


Histórico:

SET/25.