- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020010
Número:02100013
Valor Total do Empenho:R$ 7.247,50
Valor Total Liquidado:R$ 7.247,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02100013.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.319,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.254,49
Pagamento de Restos a Pagar 04020010
Pago em: 04/02/2026Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 2.319,20
Valor do ISS: R$ 64,71
Valor Líquido Pago: R$ 2.254,49
Histórico: