- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010159
Número:01070084
Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 272.214,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.850,79
Número:01070084.007
Valor Total da Liquidação:R$ 23.149,21
Valor Total Liquidado:R$ 23.093,65
Pagamento de Restos a Pagar 30010159
Pago em: 30/01/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 31 - SERVIÇOS DE GÁS
Credor: CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)
Valor Total: R$ 23.149,21
Valor do IRRF: R$ 55,56
Valor Líquido Pago: R$ 23.093,65
Histórico:
mês de Dezembro de 2025,