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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020149
Número:01090177
Valor Total do Empenho:R$ 56.209,99
Valor Total Liquidado:R$ 56.209,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090177.001
Valor Total da Liquidação:R$ 56.209,99
Valor Total Liquidado:R$ 56.209,99
Pagamento de Restos a Pagar 10020149
Pago em: 10/02/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Valor Total: R$ 56.209,99
Valor Líquido Pago: R$ 56.209,99
Histórico: