Dados do Empenho:

Número:18070011

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 35.110,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.590,90

Dados da Liquidação:

Número:18070011.006

Valor Total da Liquidação:R$ 6.204,42

Valor Total Liquidado:R$ 6.204,42

Pagamento de Restos a Pagar 12020062

Pago em: 12/02/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 6.204,42

Valor Líquido Pago: R$ 6.204,42


Histórico:

Dez/25.