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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12020062
Número:18070011
Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15
Valor Total Liquidado:R$ 35.110,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.590,90
Número:18070011.006
Valor Total da Liquidação:R$ 6.204,42
Valor Total Liquidado:R$ 6.204,42
Pagamento de Restos a Pagar 12020062
Pago em: 12/02/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 6.204,42
Valor Líquido Pago: R$ 6.204,42
Histórico:
Dez/25.