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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010093
Número:01100218
Valor Total do Empenho:R$ 390.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 230.284,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100218.004
Valor Total da Liquidação:R$ 74.128,92
Valor Total Liquidado:R$ 74.128,92
Pagamento de Restos a Pagar 20010093
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 74.128,92
Valor Líquido Pago: R$ 74.128,92
Histórico:
DEZ/25.