Dados do Empenho:

Número:01100218

Valor Total do Empenho:R$ 390.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 230.284,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100218.004

Valor Total da Liquidação:R$ 74.128,92

Valor Total Liquidado:R$ 74.128,92

Pagamento de Restos a Pagar 20010093

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 74.128,92

Valor Líquido Pago: R$ 74.128,92


Histórico:

DEZ/25.