Dados do Empenho:

Número:02010054

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.503,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010054.013

Valor Total da Liquidação:R$ 1.700,47

Valor Total Liquidado:R$ 1.700,47

Pagamento de Restos a Pagar 20010099

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.700,47

Valor Líquido Pago: R$ 1.700,47


Histórico:

INSS REF. DEZEMBRO/2025