Dados do Empenho:

Número:03110230

Valor Total do Empenho:R$ 57.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.165,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03110230.001

Valor Total da Liquidação:R$ 27.165,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.165,00

Pagamento de Restos a Pagar 16010044

Pago em: 16/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: ANDREZA DIAS DE SOUZA PARENTE SERVICOS MEDICOS (42.518.876/0001-74)

Valor Total: R$ 27.165,00

Valor Líquido Pago: R$ 27.165,00


Histórico:

NF 30 - Andreza Dias