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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 16010044
Número:03110230
Valor Total do Empenho:R$ 57.150,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.165,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03110230.001
Valor Total da Liquidação:R$ 27.165,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.165,00
Pagamento de Restos a Pagar 16010044
Pago em: 16/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: ANDREZA DIAS DE SOUZA PARENTE SERVICOS MEDICOS (42.518.876/0001-74)
Valor Total: R$ 27.165,00
Valor Líquido Pago: R$ 27.165,00
Histórico:
NF 30 - Andreza Dias