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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24020071
Número:10020023
Valor Total do Empenho:R$ 538.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 471.384,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (85.641,22)
Número:10020023.021
Valor Total da Liquidação:R$ 6.545,73
Valor Total Liquidado:R$ 6.467,18
Pagamento de Restos a Pagar 24020071
Pago em: 24/02/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 6.545,73
Valor do IRRF: R$ 78,55
Valor Líquido Pago: R$ 6.467,18
Histórico:
NOV/25.