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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03030013
Número:01070174
Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 180.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070174.002
Valor Total da Liquidação:R$ 26.252,01
Valor Total Liquidado:R$ 26.252,01
Pagamento de Restos a Pagar 03030013
Pago em: 03/03/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI (27.843.749/0001-57)
Valor Total: R$ 26.252,01
Valor Líquido Pago: R$ 26.252,01
Histórico:
Despesas de R.P. com CONTRAPARTIDA da construção da ponte sobre o Rio Timbó (Jacomé), situado na Avenida XII, Conjunto Jereissati II, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 5ª medição (02/07/2025 à 01/12/2025).