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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30030047
Número:02050062
Valor Total do Empenho:R$ 85.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 72.695,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050062.017
Valor Total da Liquidação:R$ 6.439,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.361,73
Pagamento de Restos a Pagar 30030047
Pago em: 30/03/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 6.439,00
Valor do IRRF: R$ 77,27
Valor Líquido Pago: R$ 6.361,73
Histórico:
NF 7131, SETEMBRO/2025.