Dados da Licitação(principal): 03.016/2025-CE

Unidade Gestora: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Valor Total do Processo Licitatório: R$ 4.713.584,90

Valor Contratado (Com aditivos): R$ 4.711.648,95

Saldo a Contratar: R$ 1.935,95

Dados do Contrato(principal): 03.16.06.26.001

Período de Vigência: 16/06/2026 a 16/06/2027 (365 dias)

Valor Total do Contrato: R$ 4.711.648,95

Valor Empenhado: R$ 1.000.000,00

Saldo a empenhar: R$ 3.711.648,95

Obra: 0017.26 - CONSTRUÇÃO REMANESCENTE CRECHE BENJAMIN PRÓ-INFÂNCIA TIPO 1

EM ANDAMENTO

Período 16/06/2026 a 16/06/2027

Qtd. de Visitas: Sem visitas

Qtd. de Paralizações: Sem paralizações

Qtd. de Medições: 2

Última Medição: 03/07/2026 a 31/08/2026

Empresa Responsável: ESCAVLOC SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA (43.395.598/0001-78)

Endereço: RUA MORADA DAS PÉTALA, s/n, PROXIMOS A AVENIDA B, CONJUNTO JEREISSATI III, Pacatuba - Ceará, CEP: 61814-900

Valor da Obra: R$ 4.713.584,90

Valor Total Medido: R$ 782.108,92

Valor Total Empenhado: R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado: R$ 90.271,09

Valor Total Pago: R$ 90.271,09

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Previsão Atualizada de Término: Faltam 272 dias para finalizar

25,48%


Valor da Obra por Fonte de Recurso
Valor Total da Obra: R$ 4.711.648,95
FonteEmpenhado%Liquidado%Pago%
1570000000 - Transferência de convênio-União/EducaçãoR$ 1.000.000,0021.22R$ 90.271,091.92R$ 90.271,091.92
Valor Total R$ 1.000.000,00R$ 90.271,09R$ 90.271,09

Financiamento da Obra - Convênios

Convênio:Valor Repasse:Valor Contrapartida:
20250302036CR$ 2.585.809,48R$ 0,00

Financiamento da Obra - Oper. de Crédito

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Relatório Fotográfico

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Lista de Fornecedores da Obra
NomeTelefoneNº do RNP
ESCAVLOC SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA (43.395.598/0001-78)
Lista de Medições da Obra
PeríodoValorFiscal da ObraResponsável da EmpresaArt
03/07/2026 - 31/08/20262R$ 691.837,83FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVAFELIPE MORENO DE OLIVEIRA CE20261908232
17/06/2026 - 02/07/20261R$ 90.271,09FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVAFELIPE MORENO DE OLIVEIRACE20261908232
Lista de Empenhos da Obra
NúmeroDataExercícioProj/AtvElemento de DespesaSubelemento de DespesaFonteValor
1606000316/06/202620261.0244.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 1.000.000,00
Lista de Pagamentos da Obra
Nº do EmpenhoNº da LiquidaçãoNº do PagamentoDataValor
1606000316060003.0011408000414/08/2026R$ 90.271,09