Número:05.002/2025-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.090.638,28
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:05.22.05.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 12.090.638,28
Valor Empenhado:R$ 7.846.502,01
Saldo a empenhar:R$ 4.244.136,27
Empenho:05010282
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fornecedor:TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 219.137,13
Valor Total Liquidado:R$ 219.137,13
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 213.923,51
Projeto/Atividade:2.207 - Operacionalização do Aterro Sanitário
Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E LIMPEZA PÚBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PACATUBA, BEM COMO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE PACATUBA, CEARÁ
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97011 | 97011 - OPERACIONALIZAÇÃO DE DESTINO FINAL (MÊS) | R$ 219.137,13 | 1,00 | R$ 219.137,13 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |