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- Pagamento Nº 23030016
Número:05010282
Valor Total do Empenho:R$ 219.137,13
Valor Total Liquidado:R$ 219.137,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010282.001
Valor Total da Liquidação:R$ 219.137,13
Valor Total Liquidado:R$ 198.428,68
Pagamento 23030016
Pago em: 23/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 219.137,13
Valor do INSS: R$ 3.615,76
Valor do ISS: R$ 6.574,11
Valor do IRRF: R$ 10.518,58
Valor Líquido Pago: R$ 198.428,68
Histórico:
NF 2908 COMP.JAN/26