Dados do Empenho:

Número:05010282

Valor Total do Empenho:R$ 219.137,13

Valor Total Liquidado:R$ 219.137,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010282.001

Valor Total da Liquidação:R$ 219.137,13

Valor Total Liquidado:R$ 198.428,68

Pagamento 23030016

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 219.137,13

Valor do INSS: R$ 3.615,76

Valor do ISS: R$ 6.574,11

Valor do IRRF: R$ 10.518,58

Valor Líquido Pago: R$ 198.428,68


Histórico:

NF 2908 COMP.JAN/26