Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.03.10.25.003

Valor Total do Contrato:R$ 2.059.093,34

Valor Empenhado:R$ 1.082.118,92

Saldo a empenhar:R$ 976.974,42

Empenho:02020057

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total do Empenho:R$ 64.848,94

Valor Total Liquidado:R$ 12.407,90

Valor Total Anulado:R$ 52.441,04

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 976.974,42


Projeto/Atividade:2.150 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola

Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9805998059 - CARNE BOVINA MÚSCULO EM CUBOS CONGELADOS (UNIDADE)R$ 59,70555,00R$ 33.133,50455,00100,000,00
#9806098060 - CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE EM ISCAS CONGELADA (UNIDADE)R$ 62,52193,00R$ 12.066,36143,0050,000,00
#9806198061 - CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA (UNIDADE)R$ 38,90391,00R$ 15.209,90321,0070,000,00
#9806898068 - AÇAFRÃO EM PÓ (UNIDADE)R$ 7,7831,00R$ 241,1826,005,000,00
#9806998069 - ALHO BRANCO - ALHO BRANCO (UNIDADE)R$ 38,0050,00R$ 1.900,0045,005,000,00
#9807098070 - BATATA INGLESA (UNIDADE)R$ 6,00153,00R$ 918,00123,0030,000,00
#9807198071 - CEBOLA BRANCA 1ª QUALIDADE (UNIDADE)R$ 6,00230,00R$ 1.380,00200,0030,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020057.00126/03/20265418R$ 12.407,90
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/03/202631030017FME02020057COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)5418R$ 12.407,90
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2204000322/04/2026PARCIALR$ 52.441,04