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- Pagamento Nº 31030017
Número:02020057
Valor Total do Empenho:R$ 64.848,94
Valor Total Liquidado:R$ 12.407,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020057.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.407,90
Valor Total Liquidado:R$ 12.259,01
Pagamento 31030017
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 12.407,90
Valor do IRRF: R$ 148,89
Valor Líquido Pago: R$ 12.259,01
Histórico:
NF 5418 COMP MARÇO/26