Dados do Empenho:

Número:02020057

Valor Total do Empenho:R$ 64.848,94

Valor Total Liquidado:R$ 12.407,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020057.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.407,90

Valor Total Liquidado:R$ 12.259,01

Pagamento 31030017

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 12.407,90

Valor do IRRF: R$ 148,89

Valor Líquido Pago: R$ 12.259,01


Histórico:

NF 5418 COMP MARÇO/26