Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02020099

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DA PREFEITA

Concessão de Diária:252/2026

Fornecedor:Larissa Souza Torres Camurça (071.057.673-08)

Valor Total do Empenho:R$ 1.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.120,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.001 - Gestão e Manutenção da Secretaria do Gabinete da Prefeita

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa:02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Classificação VPN: Pessoal Cívil


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas de concessão de diárias, de acordo com portaria 252/2026.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020099.00117/04/2026R$ 1.120,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/04/202630040049GABINETE02020099Larissa Souza Torres Camurça (071.057.673-08)-R$ 1.120,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.