Dados do Empenho:

Número:02020099

Valor Total do Empenho:R$ 1.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.120,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020099.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.120,00

Pagamento 30040049

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: Larissa Souza Torres Camurça (071.057.673-08)

Valor Total: R$ 1.120,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.120,00


Histórico:

DIARIAS