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- Pagamento Nº 30040049
Número:02020099
Valor Total do Empenho:R$ 1.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.120,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020099.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.120,00
Pagamento 30040049
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: Larissa Souza Torres Camurça (071.057.673-08)
Valor Total: R$ 1.120,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.120,00
Histórico:
DIARIAS