Dados da Licitação:

Número:09.019/2021-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.071.203.705,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.30.06.21.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.071.203.705,40

Valor Empenhado:R$ 1.465.341,01

Saldo a empenhar:R$ 1.069.738.364,39

Empenho:22050003

Empenhada em: 22/05/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor:NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA (05.532.426/0001-00)

Valor Total do Empenho:R$ 119.473,59

Valor Total Liquidado:R$ 119.008,88

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 464,71

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 537.743,00


Projeto/Atividade:2.253 - Gestão da Atenção Básica em Saúde

Fonte:1710000000 - Transferência Especial dos Estados

Complementação da Fonte:3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Descrição:

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA AUTOMAÇÃO INFORMATIZADA E INTEGRADORADE PROCESSOS, E OS SRVIÇOS AFINS COMO IMPLATAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, PROVIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A AUTOMAÇÃO E GESTÃO DOS PROCESSOS OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA. ATRÁVES DE EMENDA DA CONTA 49.484, MAPP 5941.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#8584785847 - APARELHOS DE TELEFONE CELULAR COM PACOTE DE VOZ E DADOS (UNIDADE)R$ 247,47150,00R$ 37.120,500,000,00150,00
#8584885848 - SOLUÇÃO PORTAL WEB PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SAÚDE/PRONTUÁRIO ELETRÔNICO LICENÇA PARA USUÁRIOS DO SISTEMA INSTALADO EM COMPUTADORES PARA UNIDADE D (UNIDADE)R$ 123,74146,00R$ 18.066,040,000,00146,00
#8584985849 - SOLUÇÃO PORTAL WEB PARA ACOMPANHAMENTO CONTROLE SAÚDE/PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA UNIDADES DE SAÚDE INSTALADO EM SERVIDOR CENTRAL DATA CENTER (CLOUD) (UNIDADE)R$ 7.321,091,00R$ 7.321,090,000,001,00
#8585085850 - SOLUÇÃO WEB GERAÇÃO DE RELATÓRIOS ANALÍTICOS, DASHBOARDS., PTT (UNIDADE)R$ 2.268,511,00R$ 2.268,510,000,001,00
#8585185851 - SOLUÇÃO DE PROVIMENTO DE SERVIDOR E NOBREAK PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (UNIDADE)R$ 1.237,371,00R$ 1.237,370,000,001,00
#8585285852 - SOLUÇÃO PORTAL WEB PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SAÚDE/ PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA UNIDADES DE SAÚDE -LICENÇA INDIVIDUAL PARA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADE)R$ 1.340,4813,00R$ 17.426,240,000,0013,00
#8585385853 - SOLUÇÃO DE PROVIMENTO DE SERVIDOR DE MENSAGENS SMS OU WHATSAPP E WEB – SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES DE MENSAGENS (UNIDADE)R$ 2.165,391,00R$ 2.165,390,000,001,00
#8585885858 - MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E APLICAÇÕES POR UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE)R$ 2.990,301,00R$ 2.990,300,000,001,00
#8585985859 - SUPORTE 8 HORAS, 5 DIAS POR SEMANA (8X5) (UNIDADE)R$ 237,1619,00R$ 4.506,040,000,0019,00
#8586185861 - PAINEL ELETRÔNICO DE CHAMADAS – KIT COMPOSTO POR: TELA DE 32" ATÉ 39" MINI PC PROCESSADOR CORE 2 DUO OU POSTERIOR NOBREAK POTÊNCIA 600VA (UNIDADE)R$ 824,9116,00R$ 13.198,560,000,0016,00
#8586285862 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (UNIDADE)R$ 82,495,00R$ 412,450,000,005,00
#8586385863 - LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - KIT ESTAÇÃO DE TRABALHO (UNIDADE)R$ 77,34165,00R$ 12.761,100,000,00165,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
22050003.00122/06/202630R$ 119.008,88
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
23/06/202623060021FMS22050003NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA (05.532.426/0001-00)30R$ 119.008,88
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.